沈陽市松江區財務局
2018全年單位結算的時候
根目錄
一(yi)、環節沈陽市(shi)松江區財政性局情(qing)況
一、其主要職責范圍
二、科室預算方組合
第二部分上海市松江區財政局(ju)2018年(nian)度部門決算表
一、收錄收支竣工決算總表
二、個人收入預算表
三、付出結算的時候表
四、財政廳審批凈收入總支出竣工決算總表
五、應該共公費用財務補貼款費用部門預算表
六、普遍公用設施概預算財政教育支出捐款基本上教育支出結算的時候表
七、一樣公眾項目預算財務撥付“三公”專項資金及機構啟用專項資金收入支出竣工決算表
八、現政府性基金投資費用預算民政審批花費部門預算表
九、基金過負債的前提表
第三部分上海市松江區財政局2018年度部門(men)決算情況說明
第七這(zhe)部分形容詞(ci)說明
1的(de)部分成都(dou)市(shi)松江區財(cai)政資金(jin)局概述
一、最主要管理職能
松(song)江區(qu)財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)部(bu)(bu)(bu)門(men)錢財(cai)(cai)局用(yong)于區(qu)部(bu)(bu)(bu)們的(de)(de)(de)一(yi)款 終合成(cheng)本菅理部(bu)(bu)(bu)們,最主要提供加(jia)強作(zuo)風(feng)建(jian)設履行(xing)的(de)(de)(de)國家、成(cheng)都(dou)市和(he)區(qu)想關(guan)(guan)財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)部(bu)(bu)(bu)門(men)錢財(cai)(cai)崗(gang)位(wei)的(de)(de)(de)民事法(fa)律(lv)相(xiang)關(guan)(guan)法(fa)律(lv)和(he)制(zhi)度(du)制(zhi)度(du);組(zu)(zu)織(zhi)安(an)排(pai)安(an)排(pai)在編區(qu)財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)部(bu)ꦚ(bu)(bu)門(men)錢財(cai)(cai)崗(gang)位(wei)中太久未來規(gui)劃(hua)和(he)本年財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)(chu)部(bu)(bu)(bu)門(men)錢財(cai)(cai)開支(zhi)ꩵ明(ming)細財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)預算(suan)表(biao),加(jia)強組(zu)(zu)織(zhi)安(an)排(pai)領導(dao)人代會根據的(de)(de)(de)財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)預算(suan)表(biao)開支(zhi)明(ming)細和(he)平;對(dui)財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)預算(suan)表(biao)內幾(ji)種專(zhuan)項計劃(hua)錢財(cai)(cai)及現(xian)當地政(zheng)(zheng)府部(bu)(bu)(bu)門(men)自己事業有成(cheng)機(ji)構(gou)繳費使(shi)用(yong)菅理監管(guan);核準居民區(qu)現(xian)當地政(zheng)(zheng)府部(bu)(bu)(bu)門(men)自己事業有成(cheng)機(ji)構(gou)帳(zhang)戶的(de)(de)(de)設立(li)公(gong)(gong)司;組(zu)(zu)織(zhi)安(an)排(pai)安(an)排(pai)使(shi)用(yong)對(dui)居民區(qu)公(gong)(gong)司和(he)機(ji)構(gou)的(de)(de)(de)公(gong)(gong)司財(cai)(cai)務監管(guan)和(he)會計學(xue)菅理;加(jia)強作(zuo)風(feng)建(jian)設履行(xing)部(bu)(bu)(bu)們回收想關(guan)(guan)制(zhi)度(du);籌(chou)備(bei)區(qu)部(bu)(bu)(bu)們交辦的(de)(de)(de)當下情況說明(ming)等職能作(zuo)用(yong)。
二、部部門預算企事業單位組合
從(cong)工程預(yu)算ꦰ(suan)企業組成看,廣州(zhou)市松(song)江區國庫身體局部門預(yu)算(suan)是(shi)指:廣州(zhou)市松(song)江區國庫局本級預(yu)算(suan)、下屬公(gong)司(si)的行政管理企事(shi)業企業預(yu)算(suan)。
納入上海市松江(jiang)區(qu)財政局2018年(nian)度部門(men꧋)決算(suan)編制范圍的單位包括:
編號 |
組織稱呼 |
備注名稱 |
1 |
蘇(su)州(zhou)市松江區不需要局(本級) |
|
2 |
重慶市松江區不需要預算(suan)局不需要預算(suan)所 |
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3 |
南京(jing)市松江區財務參與(yu)稽核中心站 |
|
4 |
傷害市松江區財(cai)務(wu)出納財(cai)務(wu)監管工作中心點(dian) |
|
5 |
沈陽市松江區國庫收付中間 |
|
第二(er)部分上海市松江區財(cai)政局2018年度部門決算表
2018季度(du)營收結余(yu)預算(suan)總(zong)表
方:萬的大寫
收入水平 |
花費 |
||
投資項目 |
竣工決算數 |
產品 |
竣工決算數 |
一、國庫捐款薪水 |
5,450.07 |
一、一樣(yang)公益(yi)性服(fu)務性付出 |
4,228.56 |
在其中:當地政(zheng)府性投資基(ji)金概預(yu)算財政(zheng)局審批 |
|
二、外交活動開支 |
|
二、上(shang)級領導補帖薪資(zi) |
|
三、中國國防撥出 |
|
三、事業性營收 |
|
四、服(fu)務(wu)性穩定總支出(chu) |
|
四、開收錄 |
|
五、培養教育支出 |
|
五(wu)、加(jia)盟工作單位上(shang)交(jiao)國家(jia)凈收入 |
|
六(liu)、生(sheng)物學系統(tong)經費支出 |
|
六、其他的收入來源 |
86.80 |
七、特色文化體肓與(yu)文化傳播收(shou)入(ru)支出(chu) |
|
|
|
八、世界(jie)基本保(bao)障和(he)學生就業費(fei)用支(zhi)出 |
564.32 |
|
|
九、社區醫療干(gan)凈與(yu)計(ji)劃方案生孩性支出 |
111.66 |
|
|
十、節能(neng)公司環保性花(hua)費 |
|
|
|
五一、城市居委收支 |
|
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12、畜牧業水費用 |
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|
十(shi)四、公(gong)共交(jiao)通輸送支出費(fei)用 |
|
|
|
十四(si)、資源性(xing)勘查短信(xin)等費用 |
|
|
|
十六、工(gong)商(shang)業(ye)功能業(ye)等教育支出 |
|
|
|
十五、財經教育支出 |
|
|
|
十二、支助其余地區劃分開支 |
|
|
|
十九、土地資源深海形象(xiang)等性支出 |
|
|
|
19、自建房得到保障支出費用(yong) |
633.20 |
|
|
二十二、糧油加工東西產出(chu)撥出(chu) |
|
|
|
二五一、其余費用支出(chu) |
|
年初工資累計 |
5,536.87 |
上年付出總計 |
5,537.74 |
用企(qi)業基金(jin)、期貨、現(xian)貨、微盤擬補出入差額 |
|
盈余分配原則 |
|
本年結轉和盈余 |
84.80 |
半年度結轉和余額 |
83.93 |
總共 |
5,621.67 |
總金額 |
5,621.67 |
2018年終薪資收(shou)入(ru)竣工決算(suan)表
公司:萬美金
工程項目 |
本年度使收入累計數 |
財政(zheng)預(yu)算(suan)補(bu)貼款收入(ru)水平 |
上級部門津貼效益 |
事業工資 |
經營者個人收入 |
加盟企事業單位繳納營收 |
任何效益 |
||||
用途分級 |
管理費用英文名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
5,536.87 |
5,450.07 |
|
|
|
|
86.80 |
|
201 |
|
|
普通(tong)共(gong)公精準服(fu)務結余 |
4,227.69 |
4,227.69 |
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
|
財政局行政監察 |
4,227.69 |
4,227.69 |
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
01 |
行政訴訟啟動 |
2,593.89 |
2,593.89 |
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
05 |
財政預算國庫項目 |
6.10 |
6.10 |
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
07 |
企業大數據(ju)應用建(jian)設規劃 |
953.72 |
953.72 |
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
08 |
財務授權委托書業務量(liang)其他支出 |
459.96 |
459.96 |
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
99 |
各種民政事務管理(li)收入支出 |
214.02 |
214.02 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
中國社會得到保障和擇業花(hua)費 |
564.32 |
564.32 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政(zheng)訴訟事業心公司離(li)離(li)休 |
564.32 |
564.32 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口(kou)服務(wu)管理行政性部門離(li)養老 |
29.62 |
29.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工(gong)商登記自己事業企(qi)業總體養(yang)老穩定(ding)穩ꦓ定(ding)付費付出 |
235.08 |
235.08 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政方(fang)(fang)自己(ji)事業(ye)方(fang)(f♎ang)職業(ye)分析(xi)年金(jin)納費(fei)開(k🐎ai)支(zhi) |
299.62 |
299.62 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
診療干凈與打算生小孩費用支出 |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門工作(zuo)部門醫(yi)遼 |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政管(guan)理標準醫療服務 |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房保險花費 |
633.20 |
546.40 |
|
|
|
|
86.80 |
|
221 |
02 |
|
居住房改變教育支出 |
633.20 |
546.40 |
|
|
|
|
86.80 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房公積金貸款 |
232.26 |
232.26 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
房產買賣補貼標準 |
400.94 |
314.14 |
|
|
|
|
86.80 |
2018全年撥(bo)出(chu)預算表
部門:70萬
樓盤 |
本年度開支加總 |
基本的支出費用 |
新項目性支出 |
上(shang)交國家上(shang)級領導(dao)花費 |
經驗付出 |
對(dui)附(fu)加標準補貼(tie)申請(qing)書花費 |
||||
基本功能幾大類 |
科目表簡稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
5,537.74 |
3,903.94 |
1,633.80 |
|
|
|
|
201 |
|
|
普通(tong)公共信息服務于收入支(zhi)出 |
4,228.56 |
2,594.76 |
1,633.80 |
|
|
|
|
201 |
06 |
|
財政廳行政監察 |
4,228.56 |
2,594.76 |
1,633.80 |
|
|
|
|
201 |
06 |
01 |
行政處啟用 |
2,594.76 |
2,594.76 |
|
|
|
|
|
201 |
06 |
05 |
財政支出國庫業務量 |
6.10 |
|
6.10 |
|
|
|
|
201 |
06 |
07 |
短信化的建設 |
953.72 |
|
953.72 |
|
|
|
|
201 |
06 |
08 |
財政(zheng)部門委(wei)托代為行業(ye)其他支出 |
459.96 |
|
459.96 |
|
|
|
|
201 |
06 |
99 |
相關財政局事物收支 |
214.02 |
|
214.02 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展(zhan)基本保障和就業前景費用支出 |
564.32 |
564.32 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門事業心工作(zuo)單位離退(tui)體 |
564.32 |
564.32 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口(kou)管理系(xi)統人(ren)事(s🐓hi)部(bu)門(men)公司的(de)離退職(zhi) |
29.62 |
29.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業(ye)性機構事業(ye)性機構首要社會養老人壽保險付款支(zhi)出費用 |
235.08 |
235.08 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關創業🔥(ye)計量(liang)單位創業(ye)計量(liang)單位職業(ye)分析年(nia꧙n)金付款(kuan)支(zhi)出費用 |
299.62 |
299.62 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫(yi)療服務健康與計劃書(shu)孕育開支 |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門企(qi)業發展院校(xiao)醫疔 |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
政府(fu)部門行(xing)業醫療保健 |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房保護收支 |
633.20 |
633.20 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改善性支出 |
633.20 |
633.20 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房社保公積金 |
232.26 |
232.26 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
賣房補貼款 |
400.94 |
400.94 |
|
|
|
|
2018全年度財(cai)政局審(shen)批(pi)盈利付出竣工決算總表
的單位:W
收入水平 |
費用 |
||||
業務 |
預算數 |
產品 |
總計 |
通常公共性(xing)財(cai)政(zheng)性(xing)預算財(cai)政(zheng)性(xℱing)付(fu)款(kuan) |
相關(guan)部門性債(zhai)卷預(yu)決算(suan)財務審批 |
一、通常情況公益性工程預算(suan)財(cai)政資金審批 |
5,450.07 |
一、通(tong)常情(qing)況下共公服務(wu)項目開支 |
4,228.56 |
4,228.56 |
|
二、政府部門性投資基金費用國庫撥(bo)付(fu) |
|
二、外交關系教育支出(chu) |
|
|
|
|
|
三、國家安(an)全支出費用 |
|
|
|
|
|
四、服務性穩定撥出 |
|
|
|
|
|
五、教育輔導其他支出 |
|
|
|
|
|
六、科學的技(ji)藝經費支出 |
|
|
|
|
|
七、文(wen)明教育與(yu)新傳媒付出 |
|
|
|
|
|
八、社會上(shang)保險和擇(ze)業(ye)付出(chu) |
564.32 |
564.32 |
|
|
|
九、醫療保障衛生防疫(yi)與項(xiang)目發(fa)育支出費用(yong) |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
十(shi)、能源管理(li)干(gan)凈總支出 |
|
|
|
|
|
11、新(xin)農村居(ju)委(wei)會收(shou)支 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水收入支出 |
|
|
|
|
|
十五、道路鐵路交通物(wu)流費(fei)用 |
|
|
|
|
|
十四、信息(xi)探礦信息(xi)等開支 |
|
|
|
|
|
15、商業服務(wu)管理(li)服務(wu)管理(li)業等收入支出 |
|
|
|
|
|
16、網絡金融經費支出 |
|
|
|
|
|
二十七(qi)、救(jiu)助許多城市開支 |
|
|
|
|
|
十九、土地資源海上(shang)氣象(xiang)觀測等經(jing)費(fei𝐆)支(zhi)出(chu) |
|
|
|
|
|
第十九、商品房保駕(jia)護(hu)航其他支出 |
546.40 |
546.40 |
|
|
|
三十、油(you)糧資源(yuan)產出費用(yong)支出 |
|
|
|
|
|
二國(guo)慶、另外支出費用 |
|
|
|
年初工資自動求和 |
5,450.07 |
上(shang)年費用支出 總金額 |
5,450.94 |
5,450.94 |
|
本(ben)年財政部(bu)門捐款結轉(zhuan)和余額 |
|
年(nian)終財政局補(bu)貼款結轉(zhuan)和盈余(yu) |
83.93 |
83.93 |
|
尋常(chang)公共(gong)服(fu)務概預(yu)算(suan)財政性捐款 |
84.80 |
|
|
|
|
部門性投資基金(jin)預決算(suan)財政部門補(bu)貼款 |
|
|
|
|
|
共計 |
5,534.87 |
總額 |
5,534.87 |
5,534.87 |
|
2018年正常(chang)公用設施成本預算(suan)財政支(zhi)出費用補貼款支(zhi)出費用結算(suan)🍎的時候表(🎀biao)
公司:上萬元
業務 |
通常情況(kuang)公益ꦇ(yi)性項目(mu)預算(suan)民政捐款ღ(kuan)費用支(zhi)出 竣工決算(suan)數 |
|||||
功用歸類 課程編號 |
課目名字 |
自動求和 |
總體結余 |
產品費用支出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
201 |
|
|
應該服務項目(mu)(mu)性服務項目(mu)(mu)支出費用 |
4,228.56 |
2,594.76 |
1,633.80 |
201 |
06 |
|
財政預算事務性 |
4,228.56 |
2,594.76 |
1,633.80 |
201 |
06 |
01 |
行政機關程序運行 |
2,594.76 |
2,594.76 |
|
201 |
06 |
05 |
財政廳國庫業務領域 |
6.10 |
|
6.10 |
201 |
06 |
07 |
資訊化發展 |
953.72 |
|
953.72 |
201 |
06 |
08 |
財政局(ju)委托代為銷(xiao)售開支(zhi) |
459.96 |
|
459.96 |
201 |
06 |
99 |
許多財政廳事務管理(li)收支 |
214.02 |
|
214.02 |
208 |
|
|
世界保證和專業教育教育支出(chu) |
564.32 |
564.32 |
|
208 |
05 |
|
行政訴(su)訟企事業工作(zuo)單位(wei)離辭職 |
564.32 |
564.32 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口工作管(guan)理政府(fu)部門機構離退體 |
29.62 |
29.62 |
|
208 |
05 |
05 |
企事業(ye)心(xin)部門(men)事業(ye)心(xin)部🅰門(men)常規社(she)區社(she)保費服務激費花費 |
235.08 |
235.08 |
|
208 |
05 |
06 |
危險機(ji)關事業(ye)有成企業(ye)網絡(luo)職業(ye)年金激費結余 |
299.62 |
299.62 |
|
210 |
|
|
醫用衛生監督與工作方(fang)案發育(yu)付出 |
111.66 |
111.66 |
|
210 |
11 |
|
行政部門衛(wei)生事業的單(dan)位診療 |
111.66 |
111.66 |
|
210 |
11 |
01 |
行政事務(wu)機關單位醫疔(ding) |
111.66 |
111.66 |
|
221 |
|
|
個人住房保駕護航經(jing)費支(zhi)出 |
546.40 |
546.40 |
|
221 |
02 |
|
商(shang)品房教育體制改(gai)革經費支出 |
546.40 |
546.40 |
|
221 |
02 |
01 |
房間北京公積金 |
232.26 |
232.26 |
|
221 |
02 |
03 |
首套房補貼金 |
314.14 |
314.14 |
|
自動求和 |
5,450.94 |
3,817.14 |
1,633.80 |
2018全年常見共同(tong)ꦑ預(yu)預(yu)算民政(zheng)付(fu)款常規結🗹余(yu)預(yu)算表
組織:萬多
大型項目 |
應該共同估算不需要補貼(tie)款 大體結(jie)余結(jie)算的時候數 |
||||
經濟能力分類整理 會計分類商品編碼 |
項目稱謂 |
自動求和 |
的人員資金投入 |
公用設施費用 |
|
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資(zi)福利待遇(yu)支出費用 |
3,361.53 |
3,361.53 |
|
301 |
01 |
常規薪水 |
459.20 |
459.20 |
|
301 |
02 |
經費補助 |
1114.16 |
1114.16 |
|
301 |
03 |
年獎 |
410.89 |
410.89 |
|
301 |
04 |
某(mou)個(ge)社會發展保障(zhang)機制(zhi)付費(fei) |
28.63 |
28.63 |
|
301 |
06 |
伙食費補貼政策費 |
99.00 |
99.00 |
|
301 |
07 |
績效考核年薪 |
183.15 |
183.15 |
|
301 |
08 |
部門視野企事業編常規養老生(sheng)活保(bao)險行業手機繳費(fei) |
235.08 |
235.08 |
|
301 |
09 |
新職業年金繳納 |
299.63 |
299.63 |
|
301 |
10 |
在職員(yuan)工根本(ben)醫(yi)療管理保(bao)險服務激(ji)費 |
111.66 |
111.66 |
|
301 |
13 |
租賃房住房基金 |
232.25 |
232.25 |
|
301 |
99 |
其(qi)余公司福利福利開支 |
187.88 |
187.88 |
|
302 |
|
品(pin)牌和安全服(fu)務(wu)其他(ta)支出 |
384.97 |
|
384.97 |
302 |
01 |
工作費 |
48.58 |
|
48.58 |
302 |
02 |
刷費 |
1.37 |
|
1.37 |
302 |
03 |
咨詢了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手續訂 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
3.04 |
|
3.04 |
302 |
06 |
水電費 |
77.79 |
|
77.79 |
302 |
07 |
郵電局費 |
10.51 |
|
10.51 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管工作保管費 |
111.56 |
|
111.56 |
302 |
11 |
交通費 |
3.41 |
|
3.41 |
302 |
12 |
因公出國留(liu)學(境(jing))收費(fei) |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
2.51 |
|
2.51 |
302 |
14 |
租售費 |
1.35 |
|
1.35 |
302 |
15 |
工作會費 |
0.32 |
|
0.32 |
302 |
16 |
技能培訓費 |
16.19 |
|
16.19 |
302 |
17 |
國家公務服務費 |
0.34 |
|
0.34 |
302 |
18 |
通用型資料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用鍋爐燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
3.92 |
|
3.92 |
302 |
27 |
受托服務費 |
5.15 |
|
5.15 |
302 |
28 |
企業工會勞務費 |
30.46 |
|
30.46 |
302 |
29 |
員工福利費 |
38.44 |
|
38.44 |
302 |
31 |
公務活(huo)動(dong)私家車啟動(dong)維(wei)系(xi)費 |
|
|
|
302 |
39 |
別交通網花銷 |
1.86 |
|
1.86 |
302 |
40 |
稅金及增加學費 |
|
|
|
302 |
99 |
別(bie)寶貝(bei)和服務管(guan)理經費支出 |
28.17 |
|
28.17 |
303 |
|
對用戶家(jia)庭工作式(shi)的補貼費(fei) |
9.53 |
9.53 |
|
303 |
01 |
離休費 |
9.40 |
9.40 |
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生命政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療設備費 |
|
|
|
303 |
08 |
國家貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
返現獎勵金 |
|
|
|
303 |
99 |
任何(he)對一(yi)個(ge)人和家里環(huan)境的補貼費支出費用 |
0.13 |
0.13 |
|
310 |
|
資產管理性付出 |
61.11 |
|
61.11 |
310 |
02 |
企業辦公產品購置費 |
61.11 |
|
61.11 |
310 |
03 |
專用型的設備購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
數(shu)據信(xin)息系(xi)統及電腦軟件購進更(geng)行 |
|
|
|
310 |
13 |
因公專用車采購 |
|
|
|
310 |
19 |
相關交通銀行軟(ruan)件工具新購 |
|
|
|
310 |
99 |
各種資產管理性性支出 |
|
|
|
累計數 |
3,817.14 |
3,371.06 |
446.08 |
2018當年(nian)度(du)般公(gong)共服務竣工決算(suan)財政預算(suan)審批“三(san)公(gong)”接待費𝓡及機ꦯ構(gou)行駛接待費教育支出竣工決算(suan)表(biao)
單位名稱:W
應該通用預決(jue)算財政(zheng)資金審批“三公”資金投入 |
危險機關開機運行 金費部門預算數 |
|||||||||||
加總 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務接待私(si)家車購買及正常(chang)運作費 |
因公客服費 |
|||||||||
小計 |
國家公務車輛使用 購置費費 |
公務活動使用車 啟動費 |
||||||||||
費用數 |
部門預算數 |
概算數 |
預算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
部門預算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
446.08 |
1.90 |
0.34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.90 |
0.34 |
2018全(quan)年度現政(ღzheng)府性股(gu)票基金估算(suan)財政(zheng)預算(suan൩)審批花費預算(suan)表
公司的:萬元左右
工作 |
地方政(zheng)府性(xing)股權基金估算財(cai)務捐款總支出部門預算數 |
|||||
職能分類別 會計科目商品代碼 |
科目表分類 |
合計數 |
一般費用支出 |
項目流程總支出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自動求和 |
|
|
|
注:上海市松江(🍸jiang)區財(cai)政局2018年(nian)度無政府性基金預算財(caiဣ)政撥款支出(chu),故本(ben)表無數據。
2018年度(du)目(mu)標基金(jin)資(zi)產負債環境(jing)表 |
||||
刷卡金額機構:余(yu)萬(wan)元 |
||||
|
數 |
價值 |
||
年末數 |
年尾數 |
今年初數 |
歲末數 |
|
一、財力累計 |
—— |
—— |
1625.58 |
1419.26 |
(一(yi))移動金(jin)融資(zi)產 |
—— |
—— |
161.75 |
239.95 |
(二)一定(ding)財力 |
—— |
—— |
1463.83 |
1179.31 |
其中:1.房屋(平方米(mi)) |
3300 |
0 |
354.91 |
0 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
|
|
||
(1)車輛 |
|
|
||
&💝nbsp; 般公務活動(dong)專用車 |
|
|
||
&nꦬbsp; 交通執法值崗車輛 |
|
|
||
 💝; 獨特的專(z✨huan)業化能力(li)公務(wu)車 |
|
|
||
 ღ; 另一用車的 |
|
|
||
(2)單價50萬(wan)元(yuan)以上通用設備(不含(han)車(che)輛) |
4 |
4 |
292.04 |
292.04 |
3.專(zhuan)用設備(臺(tai)/套) |
|
|
||
單價100萬元以上專(zhuan)用設備 |
|
|
||
&nbꦆsp; 4.的緊(jin)固資產投資 |
—— |
—— |
816.88 |
887.27 |
&🍒nbsp; 🌌 減(jian):累計(ji)額折舊費用及減(jian)值開(kai)始準備 |
—— |
—— |
||
(三)持續交易 |
—— |
—— |
||
(四(si))在建設項目工程(cheng) |
—— |
—— |
||
(五)隱約固(gu)定資產 |
—— |
—— |
||
&🍌nbsp; 減(jian):總共使用攤銷 |
—— |
—— |
||
(六)另(ling)外(wai)資金 |
—— |
—— |
||
二、外債預估合計 |
—— |
—— |
67.95 |
156.02 |
三、凈財力預估合計 |
—— |
—— |
1557.63 |
1263.24 |
第(di)三部分上海市(shi)松江區財(cai)政局ꩲ2018年度(du)部門決算(suan)情況(kuan🎶g)說明
一、有關重慶市松江區不需要局2018年度目標年收入性支出總體布局狀況介紹
滬市松江區民政局2018年度收入(ru)總計(ji)為5,621.67萬(wan)元、支(zhi)出(chu)總計(ji)為5,621.▨67萬(wan)元。與2017年度相比(bi),收入(ru)、支(zhi)出(chu)總計(ji)各(ge)增(zeng)(zeng)加(jia)415.76萬(wan)元。主要原因:新遷辦公(gong)樓(lou)用電量增(zeng)(zeng)加(jia)產(chan)生的(de)電費、機關事(shi)業(ye)單位職(zhi)業(ye)年金(jin)繳費的(de)補(bu)繳、信息化建設(she)的(de)一(yi)次性項目的(de)資金(jin)投入(ru)和(he)一(yi)次性住(zhu)房解(jie)困工作(zuo)貨(huo)幣補(bu)貼(tie)。
二、對於沈陽市松江區不需要局2018年凈收入結算的時候具體情況請示報告
杭州市市松江區財政部門局2018年度收入合(he)計5,536.87萬(wan)元(y𒉰uan)(yuan),其中(zhong):財政撥款收入5,450.07萬(wan)元(yuan)(yuaജn),占98.43%;其他(ta)收入86.80萬(wan)元(yuan)(yuan),占1.57%。
三、對於廣州市松江區民政局2018每年支出費用預算情況發生說
西安市松江區財政廳局2018年(nian)度支(zhi)(zhi)出合(he)計5,537♐.74萬元,其(qi)中:基本支(zhi)(zhi)出3,903.94萬元,占(zhan)70.50%;項目支(zhi)(zhi)出1,633.80萬元,占(zhan)29.50%。
四、關于幼兒園滬市松江區財務局2018全年度不需要付款工資結余綜合問題原因分析
東莞市松江區財政廳局2018年(nian)度(du)財政(zheng)撥款收支(zhi)總決算🥃5,534.87萬(wan)元。與2017年(nian)度(du)相(xiang)比,財政(zheng)撥款收、支(zhi)總計各增加333.02萬(wan)元,增長6.40%。主要原因:新(xin)遷辦(ban)公樓用電(dian)🐎量增加產生的(de)電(dian)費(fei)、機關事(shi)業(ye)單位(wei)職業(ye)年(nian)金繳費(fei)的(de)補繳和信息化建設(she)的(de)一(yi)次性項目(mu)的(de)資金投入。
五、至于武漢市松江區財政廳局2018本年通常問題通用工程預算財政部門捐款結余預算問題說明怎么寫
(一)基本公共性概預算財政預算付款開支結算的時候環境承載力原因。
傷害市松江區財政局局2018年(nian)(nian)度一般公(gong)共(gong)(gong)預算財政撥(bo)款(kuan)支出(chဣu)(chu)5,450.94萬元,占本年(nian)(nian)支出(chu)(chu)合計的(de)98.43%。與(yu)2017年(nian)(nian)度相比,一般公(gong)共(gong)(gong)預算財政撥(bo)款(kuan)支出(chu)(chu)增(zeng)加(jia)435.62萬元,增(zeng)長8.69%。主要原因:新(xin)遷辦公(gong)樓用(yong)電量增(zeng)加(jia)產(chan)生的(de)電費(fei)、機(ji)關事(shi)業(ye)單位職業(ye)年(nian)(nian)金繳費(fei)的(de)補(bu)繳和信息(xi)化建設的(de)一次性(xing)項目的(de)資金投入。
(二)常見公共性預算表財政局付款費用預算成分狀況。
杭州市松江區財政預算局2018年度一般公共(gong)預(yu)算財൩政撥款支(zhi)出5,450.94萬(wan)元,主要用于以下方面:一般公共(gong)服務(wu)支(zhi)出(類)4,228.56萬(wan)元,占(zhan)77.57%;社會保障和(he)就(jiu)業支(zhi)出(類)564.32萬(wan)元,占(zhan)10.35%;醫療衛(wei)生(sheng)和(he)計劃生(sheng)育支(zhi)出(類)111.66萬(wan)元,占(zhan)2.05%;住房保障支(zhi)出(類)546.40萬(wan)元,占(zhan)10.03%。
(三)普遍服務性估算財政性付款結余竣工決算詳細情況報告。
西安市松江區財政支出局2018年度一(yi)般公共預算財(cai)政撥款支出(chu)年初預算為5,262.63萬元,支出(chu)決✨算為5,450.94萬元,完(wan)成年初預算的103.58%。其(qi)中:
1、一般公共服務支出(類(lei))財(cai)政事務(款)行(xing)政運行(xing)(項(xiang))2,594.76萬(wan)元。主要用于(yu):在職職工(gong)(gong)的(de)基本工(gong)(gong)資、津貼補貼、獎金、伙食補助費(fei)、績效(xiao)工(gong)(gong)資、其他社會保障繳費(fei)以及水電費(fei)、物業管理費(fei)和福(fu)利(li)費(fei)等。年初預算(suan)為(wei)2,ꦕ845.31萬(wan)元,支出決算(suan)為(wei)2,594.76萬(wan)元,完(wan)成年初預算(suan)的(de)91.19%。決算(suan)數小于(yu)預算(suan)數的(de)主要原因(yin):預算(suan)調整(zheng)因(yin)素,購房(fang)補貼功能(neng)類(lei)科目(mu)調整(zheng)。
2、一(yi)般公(gong)共服務(wu)支(zhi)出(chu)(chu)(類)財政事務(wu)(款)財政國庫業務(wu)(項)6.10萬元(yuan)(yuan)。主(zhu)要用于:非稅電信光纜月租費(fei)。年初預(yu)算為(wei)4.68萬元(yuan)(yuan),支(zhi)出(chu)(chu)決(jue)算為(wei)6.10萬元(yuan)(yuan),完成年初預(yu)算的130.34%。決(jue)算數大于預(yu)算數的主(zhu)要原因(yin):項目(mu)據(ju)實♏(shi)結算。
3、一般公共服(fu)務(wu)(wu)支(zhi)出(類)財政(zheng)事務(wu)(wu)(款)信(xin)息(xi)化建設(she)(項)953.72萬(wan)元。主要用于(yu):金(jin)財工程(cheng)管理(li)(li)系統(tong)運維(wei)、金(jin)財工程(cheng)政(zheng)務(wu)(wu)管理(li)(li)及(ji)網絡安全信(xin)息(xi)系統(tong)運維(wei)、國有資產管理(li)(li)系統(tong)運維(wei)、預(yu)(yu)算(suan)(suan)執行動態監(jian)(jian)控管理(li)(li)系統(tong)開(kai)發費、信(xin)息(xi)系統(tong)安全等級保護、信(xin)息(xi)化項目監(jian)(jian)理(li)(li)服(fu)務(wu)(wu)、財政(zheng)性投資資金(jin)管理(li)(li)信(xin)息(xi)系統(tong)、金(jin)財工程(cheng)項目庫與預(yu)(yu)算(suan)(suan)績效(xiao)自評價(jia)信(xin)息(x🍸i)系統(tong)、松(song)江區國庫集中支(zhi)付電子化管理(li)(li)平臺改造和松(song)江區政(zheng)💫府會計制度核算(suan)(suan)系統(tong)等。年(nian)初預(yu)(yu)算(suan)(suan)為(wei)(wei)891.21萬(wan)元,支(zhi)出決算(suan)(suan)為(wei)(wei)953.72萬(wan)元,完成年(nian)初預(yu)(yu)算(suan)(suan)的107.01%。決算(suan)(suan)數大于(yu)預(yu)(yu)算(suan)(suan)數的主要原因(yin)(yin):預(yu)(yu)算(suan)(suan)調整因(yin)(yin)素。
4、一般公共服務(wu)支(zhi)出(chu)(類)財(cai)政(zheng)(zheng)事務(wu)(款(kuan))財(cai)政(zheng)(zheng)委托(tuo)業務(wu)支(zhi)出(chu)(項)459.96萬(wan)元(yuan)。主要用于:財(cai)政(zheng)(zheng)預算(suan)(suan)項目績(ji)效評價、資產清查(ch🌃a)核實(shi)服務(wu)費等。年初(chu)預算(ꦕsuan)(suan)為580.60萬(wan)元(yuan),支(zhi)出(chu)決算(suan)(suan)為459.96萬(wan)元(yuan),完成(cheng)年初(chu)預算(suan)(suan)的79.22%。決算(suan)(suan)數(shu)小于預算(suan)(suan)數(shu)的主要原因:預算(suan)(suan)執(zhi)行項目調(diao)減(jian)因素。
5、一(yi)般公共服務支(zhi)出(類)財政事務(款)其他財政事務支(zhi)出(項)214.02萬元。主要(yao)用于(yu)(yu):VPDN租賃費、財政法制建設課題調研、小(xiao)微企業會計服務和會計監督與檢查。年初(chu)預(yu)(yu)算為255萬元,支(zhi)出決(jue)(jue)算為214.02萬元,完成(cheng)年初(chu)預(yu)🔜(yu)算的(de)83.93%。決(jue)(jue)算數小(xiao)于(yu)(yu)預(yu)(yu)算數的(de)主要(yao)原因:預(yu)(yu)算執行項目調減因素(su)。
6、社會保(bao)障和就業支出(chu)(類)行(xing)政事業單(dan)(dan)位離(li)退(tui)休(款)歸(gui)口管理行(xing)政單(dan)(dan)位離(li)退(tui)休(項)29.62萬元(yuan)(yuan)。主要(yao)用于:離(li)退(tui)休人(ren)員的福(fu)利費(fei)。年初預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)為47.27萬元(yuan)(yuan),支出(chu)決算(suan)(suan)(suan)為29.62萬元(yuan)(yuan),完成年初預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)的62.66%。決算(suan)(suan)(suan)數(shu)小于預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)數(shu)的主要(yao)原因:預(yu)(yu)(yu)算൲(suan)(suan)(suan)執行(xing)因素。
7、社會保障和就業(ye)支出(chu)(類)行(xing)政事(shi)(shi)業(ye)單(dan)位(wei)離(li)退休(款)機關事(shi)(shi)業(ye)單(dan)位(wei)基(ji)本(ben)養老(lao)保險(xian)繳費支出(chu)(項)235.꧙08萬(wan)(wan)元(yuan)。主要用于:在職職工的基(ji)本(ben)養老(lao)保險(xian)繳費。年初預算(suan)(suan)為240.52萬(wan)(wan)元(yuan),支出(chu)決(jue)(jue)算(suan)(suan)為235.08萬(wan)(wan)元(yuan),完成年初預算(suan)(suan)的97.74%。決(jue)(jue)算(suan)(suan)數小于預算(suan)(suan)數的主要原因:預算(suan)(suan)執行(xing)因素。
8、社會保障和就業支(zhi)出(chu)(chu)(類)行政事業單位離(li)退休(款)機關(guan)事業單位職(zhi)業年(nian)(nian)(nian)金繳費(fei)支(zhi)出(chu)(chu)(項)299.62萬(wan)(wan)元(yuan)。主要(yao)用于(yu):在職(zhi)ಞ職(zhi)工的職(zhi)業年(nian)(nian)(nian)金繳費(fei)。年(nian)(nian)(nian)初(chu)預(yu)算為(wei)20.31萬(wan)(wan)元(yuan),支(zhi)出(chu)(chu)決(jue)算為(w𝓀ei)299.62萬(wan)(wan)元(yuan),完成年(nian)(nian)(nian)初(chu)預(yu)算的1475.23%。決(jue)算數大于(yu)預(yu)算數的主要(yao)原因(yin):政策性因(yin)素(su),補繳以前年(nian)(nian)(nian)度(du)職(zhi)業年(nian)(nian)(nian)金。
9、醫(yi)療衛生與計(ji)劃生育支(zhi)出(類)行政事業單位醫(yi)療(款)行政單位醫(yi)療(項)111.66萬(wan)元(yuan)(yuan)。主要用于:按照(zhao)國家政策規定為(wei)在(zai)職人員繳(jiao)納基本(ben)醫(yi)療保險費的支(zhi)出🐓。年初預(yu)算(suan)(suan)為(wei)114.25萬(wan)元(yuan)(yuan),支(zhi)出決算(suan)(suan)為(wei)111.66萬(wan)元(yuan)(yuan),完成(cheng)年初預(yu)算(suan)(suan)的97.73%。決算(suan)(suan)🍒數小于預(yu)算(suan)(suan)數的主要原因:預(yu)算(suan)(suan)執行因素。
10、住(zhu)房(fang)保障支出(chu)(類)住(zhu)房(fang)改(gai)革(ge)支出(chu)(款)住(zhu)房(fang)公(gong)(gong)💜積(ji)金(項)232.26萬(wan)元。主(zhu)要用于:按(an)照國(guo)家(jia)政(zheng)策規定為(wei)在職人員繳納住(zhu)房(fang)公(gong)(gong)積(ji)金的支出(chu)。年(nian)初預算為(wei)263.48萬(wan)元,支出(chu)決算為(wei)232.2𝔍6萬(wan)元,完成年(nian)初預算的88.15%。決算數小(xiao)于預算數的主(zhu)要原因:按(an)實結算。
11、住(zhu)房(fang)(fang)(fang)(fang)保(bao)障支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(類(lei))住(zhu)房(fang)(fang)(fang)(fang)改革支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(款(kuan))購房(fang)(fang)(fang)(fang)補(bu)貼(tie)(tie)(項꧒)314.14萬元(yuan)。主(zhu)要(yao)用于:在職職工房(fang)(fang)(fang)(fang)改補(bu)貼(tie)(tie)。年初預(yu)算(suan)為(wei)0萬元(yuan),支(zhi)出(chu)(chu)(chu)決(jue)算(suan)為(wei)314.14萬元(yuan)。決(jue)算(su🍸an)數大(da)于預(yu)算(suan)數的主(zhu)要(yao)原因:科目調整因素,一般公共服務支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(類(lei))財政(zheng)事務(款(kuan))行政(zheng)運行(項)調整為(wei)住(zhu)房(fang)(fang)(fang)(fang)保(bao)障支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(類(lei))住(zhu)房(fang)(fang)(fang)(fang)改革支(zhi)出(chu)(chu)(chu)(款(kuan))購房(fang)(fang)(fang)(fang)補(bu)貼(tie)(tie)(項)。
六、介紹深圳市松江區財政資金局2018年度目標普通公開預算財政廳付款常規收入支出預算的情況表示
北京市松江區國庫局2018年度一般(ban)公(gong)共ꦫ預算財政🌟撥款基本(ben)支出3,817.14萬元(yuan)(yuan),包括人(ren)員(yuan)經(jing)費3,371.06萬元(yuan)(yuan),公(gong)用經(jing)費446.08萬元(yuan)(yuan)。基本(ben)支出中:
1、工(gong)(gong)(gong)資(zi)福利支出3,361.53萬元,主要用(yong)于:基本工(gong)(gong)(gong)資(zi)、津貼(tie)補貼(tie)、獎(jiang)金、其他社會保(bao)障繳(jiao)費(fei)、伙食補助費(fei)、績效(xiao)工(♉gong)(gong)(gong)資(zi)、機關(guan)事(shi)業單(dan)位(wei)基本養老保(bao)險繳(jiao)費(fei)、職業年金繳(jiao)費(fei)、職工(gong)(gong)(gong)基本醫療保(bao)險繳(jiao)費(fei)、住房(fang)公(gong)積(ji)金和其他工(gong)(gong)(gong)資(zi)福利支出。
2、商(shang)品(pin)和服務支(zhi)出(chu)384.97萬元(yuan),主(zhu)要(yao)用(yong)于:辦公(gong)費(fei)(fei)(fei)、印(yin)刷費(fei)(fei)(fei)、水費(fei)(fei)(fei༺)、電費(fei)(fei)(fei)、郵電費(fei)(fei)(fei)、物業管理費(fei)(fei)(fei)、差旅費(fei)🥃(fei)(fei)、維修費(fei)(fei)(fei)、租賃費(fei)(fei)(fei)、會議費(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)、公(gong)務接待費(fei)(fei)(fei)、勞務費(fei)(fei)(fei)、委托業務費(fei)(fei)(fei)、工會經費(fei)(fei)(fei)、福利費(fei)(fei)(fei)、其(qi)他(ta)交(jiao)通費(fei)(fei)(fei)以及其(qi)他(ta)商(shang)品(pin)和服務支(zhi)出(chu)。
3、對個人(ren)和(he)家(jia)ಞ庭的補助9.53萬元,主要(yao)用于:離休費以及其他對個人(ren)和(he)家(jia)庭的補助支出。
4、資本性支出61.11萬(wan)元(yuan),主要用于:辦公(gong)設(she)備購置。
七、關于上海市松江♊區財(cai)(cai)政局🔜2018年度(du)一(yi)般公(gong)(gong)共預算財(cai)(cai)政撥款“三公(gong)(gong)”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用財政資金付款費用結算的時候總體設計狀況原因分析。
武漢市松江區財政資金局2018年(nian)度(du)(du)“三公”經費(fei)財(cai)政撥款支(zhi)出年(nian)初預算(suan)(suan)為1.90萬元,支(zhi)出決(jue)(jue)算(suan)(suan)為0.34萬元,完成預算(suan)(suan)的(de)17.89%,其中(zhong):公務接待費(fei)支(zhi)出決(jue)(jue)算(suan)(suan)為0.34萬元,完成預算(suan)(suan)的(de)17.89%。2018年(nian)度(du)(du)“三公”經費(fei)支(zhi)出決(jue)(jue🦂)算(suan)(suan)數(shu)小于預算(suan)(suan)數(shu)的(de)主(zhu)要原因:認真貫徹落實(shi)中(zhong)央“八(ba)項規♏定”精神和厲行節約要求,進一(yi)步(bu)從嚴(yan)控制“三公”經費(fei)開支(zhi)。
2018年(nian)度(du)“三公(gong)”經費財政撥款(kuan)支出決算數(shu)比(bi)2017年(nian)度(du)減(jian)🔜(jian)少(shao)0.51萬(wan)元(yuan),其中:公(gong)務接待(dai)(dai)費支出決算減(jian)(j🧸ian)少(shao)0.51萬(wan)元(yuan)。公(gong)務接待(dai)(dai)費支出減(jian)(jian)少(shao)的(de)主要原因是減(jian)(jian)少(shao)了接待(dai)(dai)批次所產生的(de)餐費。
(二)“三公”經費總支出國庫補貼款總支出結算的時候具體實施時候原因分析。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決(jue)算中,公務(wu)接待費支出決(jue)算0.34萬元𓆉(yuan),占100%。具(ju)體情況如下:
公務接(jie)待費支出0.34萬(wan)元,其中:
國內公務接待支出0.34萬元,主要用(yong)🎃于2批次、21人(ren)的(de)接待用(yong)餐:嘉興市(shi)秀洲區(qu)人(ren)民政府辦公室15人(ren)來(lai)松(song)江(jiang)區(qu)考察ও田園(yuan)綜合(he)體建設,崇(chong)明區(qu)財政局(ju)6人(ren)來(lai)松(song)江(jiang)區(qu)學習借鑒行政事業性國有(you)資產管理等方面的(de)經驗。
八、有關于滬市松江區財政部門局2018全年市政府性私募基金財政部門預算財政部門捐款性支出預算情況報告證明
南京市松(song)江區財(cai)(cai)政(zheng)資(zi)金(jin𝔍)局2018本(ben)年度無政(zheng)府性性資(zi)金(jin)費用預算財(cai)(cai)務撥付付出(chu)。
九、國有企業資產管理合作經營項目預算財政預算審批具體情況講解
重慶市松江區財政(zheng)預算(suan)局2018當年度(du)無國(guo)有制資產(chan)投資開成(cheng)本預算(sua♏n)國(guo)庫捐款撥(bo)出。
十、其余比較重要方式方法的環境原因分析
(一)政府機關自動運行經費預算總支出情況發生。
上海市松(song)江區財政局2018年(nian)度(du)機關運行經費支出446.08萬元,比2017年(nia𝐆n)度(du)增加64.51萬元,增長16.91%。主要(yao)原因是新遷(qian)辦公樓(lou)用電量增加產(chan)生的(de)電費༺。
(二)政府機關集中采購收入支出現象。
上海市松江區財政局2018年度政府(fu)采購金額為(wei)1373.58萬(wan)🌃元(yuan),其中:貨物采購金額32.99萬(wan)元(yuan)、服ꦚ務采購金額1340.59萬(wan)元(yuan)。
2018年度本部門面(mian)向中(zhong)(zhong)(zhong)小企(qi)業預留的政府采(cai)購(gou)項目中(zh🌠ong)(zhong)(zhong),由中(zhong)(zhong)(zhong)小企(qi)業供(gong)應商中(zhong)(zhong)(zhong)標或成交的,采(cai)購(gou)金額1373.58萬元。
(三)車、房層獨特暫用時候
1.小車
佛山市(shi)松(song)江區(qu)財政𝓡部門(men)局無公務活動(dong)活動(dong)車輛(liang)使用,公務活動(dong)活動(dong)車輛♏(liang)使用保留量(liang)為(wei)零。
2.自建房
截止(zhi)日(ri)期2018年12月(yue)31日(ri),東莞市松(song)江區財(cai)務局實(shi)用(yong🤪)的(de)經過(guo)面(mian)積中由區工(gong)(gong)商登記事務管(guan)理工(gong)(gong)作(zuo)管(guan)理工(gong)(gong)作(zuo)局相(xiang)同(tong)調配出的(de)任(ren)何(he)單位土地(di)產(chan)權(quan)的(de)經過(guo)面(mian)積為6174.78平小米(mi)。
(四)工程預算績效評價菅理時候。
上海市松江(jiang)區財(cai)政局2018年度預算(s🃏uan)績效(xiao)管理工作開展情況如下(xia):逐步完善實施決算效績菅理工作規范,非常嚴格實施的該項目“先評審員、后退庫”的的基本原則,增長的該項目決算定編質。2018年(nian)度松江(jiang)區(qu)財政局無(wu)績效評價項目。
第四步一些動詞解說
一、民政(zheng)付款(kuan)(kuan)(kuan)收益(yi):指公司本(ben)每年度從本(ben)級民政(zheng)監管部(bu)門要先拿(na)到的民政(zheng)付款(kuan)(kuan)(kuan),包(bao)涵常(chang)見通用財務(wu)預(yu)算表民政(zheng)付款(kuan)(kuan)(kuan)和地方政(zheng)府性債券財🎉務(wu)預(yu)算表民政(zheng)付款(kuan)(kuan)(kuan)。
二、企業(ye)(ye)🐭個(ge)人收入(ru)來源(yuan):指(zhi)企業(ye)(ye)標準開展調研職(zhi)業(ye)(ye) 工作活躍(yue)(yue)和(he)氧化硅活躍(yue)(yue)完成的個(ge)人收入(ru)來源(yuan)。
三、操(cao)作者(zhe)利(li)潤:指企業(ye)發展標準在非常專業(ye)銷售項目方案(an)(an)及手(shou)游輔助項目方案(an)(an)除此(ci)之(zhi)外(wai)實🔯施非獨立(li)自主結轉(zhuan)操(cao)作者(zhe)項目方案(an)(an)拿得(de)的利(li)潤。
四、某個效益:指公司的獲取的除(chu)“國庫🌃捐款效益”、“創業(ye)效益”、“管理效益”等之間(jian)的效益。
五、今年初結轉和盈余:就是指去年度還沒達成、結轉到本年度按關于 的(de)(de)規定依然使(shi)用的(de)(de)的(♔d🐼e)(de)本金(jin)。
六、年(nian)尾結轉和(he)節(jie)余(yu):指上全(quan)年(nian)或很(hen)早以(yi)前全(quan)年(nian)概算分配、因理性條(tiao)件的發生發展沒辦法按(an)原打🌌算實(shi)行,需卡頓到(dao)后來(lai)全(quan)年(nian)按(an)相關(guan)的英文要(yao)求接(jie)著便用(yong)的流(liu)動資金。
七、一般費用:指組(zu)織機(ji)構(gou)為(wei)安全保(bao)障組(zu)織機(ji)構(gou)沒問題機(ji)器運行(xing)、成功完(w♚an)成常(chang)規工作上(shang)任務而產生(sheng)的貼心的售后服務費用。
八、活動結余:指機關單(dan)位(wei)為完(wꦫan)全不同的行政處工做任(ren)何或事業單(dan)位(wei)發展壯大學(xue)習目標,在常見結余之中引發的每(mei)項結余。
九(jiu)、經(jing)驗付出(chu)(chu):指參(can)公工(gong)作單位在的(de)專業主題的(de🦩)活(huo)動(dong)及輔助性主題的(de)活(huo)動(dong)之上深(shen)入推(tui)進(jin)非獨立空間計(ji)算經(jing)驗主題的(de)活(huo)動(dong)❀引發的(de)付出(chu)(chu)。
十、“三(san)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)”經費(fei)(fei)(fei):指單位使用(yong)本級(ji)財政(zheng)撥款安排(pai)(pai)的因(yin)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)出(chu)國(guo)(境(jing)(jing))費(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)用(yong)車購置(zhi)及運(yun)(yun)行維(wei)護費(fei)(fei)(fei)和公(gong)(☂gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)接(jie)待費(fei)(fei)(fei)。其中(zhong):因(yin)公(ꦅgong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)出(chu)國(guo)(境(jing)(jing))費(fei)(fei)(fei)反映(ying)單位參加(jia)國(guo)際(ji)合作交流、重(zhong)大(da)項目(mu)洽(qia)談、境(jing)(jing)外培訓研修等(deng)(deng)(deng)(deng)的國(guo)際(ji)旅費(fei)(fei)(fei)、國(guo)外城(cheng)市(shi)間交通(tong)費(fei)(fei)(fei)、住宿費(fei)(fei)(fei)、伙食(shi)費(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)雜費(fei)(fei)(fei)等(deng)(deng)(deng)(deng)支(zhi)(zhi)出(chu);公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)接(jie)待費(fei)(fei)(fei)反映(ying)全國(guo)性(xing)專業(ye)(ye)會(hui)議、國(guo)家重(zhong)大(da)政(zheng)策(ce)調(diao)研、專項檢查以(yi)(yi)及外事團組接(jie)待交流等(deng)(deng)(deng)(deng)執行公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)或開(kai)展業(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)所需(xu)(xu)住宿費(fei)(fei)(fei)、交通(tong)費(fei)(fei)(fei)、伙食(shi)費(fei)(fei)(fei)等(deng)(deng)(deng)(deng)支(zhi)(zhi)出(chu);公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)用(yong)車購置(zhi)及運(yun)(yun)行維(wei)護費(fei)(fei)(fei)反映(ying)編制內公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)車輛的報廢更新,以(yi)(yi)及用(yong)于安排(pai)(pai)市(shi)內因(yin)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)出(chu)差(cha)、公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)文件交換、日常工作開(kai)展等(deng)(deng)(deng)(deng)所需(xu)(xu)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)用(yong)車燃料費(fei)(fei)(fei)、維(wei)修費(fei)(fei)(fei)、過路過橋費(fei)(fei)(fei)、保險費(fei)(fei)(fei)等(deng)(deng)(deng)(deng)支(zhi)(zhi)出(chu)。
11、機關基層的(de)單位(wei)(wei)動(dong)用接(jie)待費(fei)(fei):指行(xing)政部門(men)基層的(de)單位(wei)(wei)和(he)根(gen)據因公員法控(kong)制的(de)企(qi)業基層的(de)單位(wei)(wei)動(dong)用一(yi)樣公開項目預算國庫撥付擬定(ding)的(de)基本上花費(fei)(fei)中(zhong)的💙(de)日常化(hua)共公接(jie)待費(fei)(fei)花費(fei)(fei)。